- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

借:应交税费贷:银行存款
2017-12-05 12:49:48

你期初录入的时候,就录成了贷方了。如果是借方,你应该前面加负号。
2019-04-29 14:50:17

你好,没有说反,这个科目是将固定资产清理转平。
2019-08-19 00:11:20

你好,入库时超支是在借方,发出是贷方
2020-07-12 16:12:07

都可以 红冲一般是原来的分录 不变 金额 用负数
2019-03-14 17:01:13
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