- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你是外账的吗
建议还是应付职工薪酬走一下
以后你汇算清缴取数简单
2019-11-30 11:41:02
你好,这样做调整分录
借:管理费用2500
贷;库存现金 2500
2019-07-29 09:10:40
借;库存商品 贷;应付账款等科目
内帐没有发票可以这样处理
2017-01-12 16:08:59
不算哦。。可以的。。。。。。。
2015-11-10 11:02:51
你好,红字冲销之前的凭证,然后再做正确的凭证
2019-07-09 17:29:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


