- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-11-30 11:41
你是外账的吗
建议还是应付职工薪酬走一下
以后你汇算清缴取数简单
相关问题讨论
你好,这样做调整分录
借:管理费用2500
贷;库存现金 2500
2019-07-29 09:10:40
借;库存商品 贷;应付账款等科目
内帐没有发票可以这样处理
2017-01-12 16:08:59
您好!投入的设备没有发票一般不入账。
你做了凭证继续做报表就可以了。
2017-04-11 13:37:14
你是外账的吗
建议还是应付职工薪酬走一下
以后你汇算清缴取数简单
2019-11-30 11:41:02
你好,红字冲销之前的凭证,然后再做正确的凭证
2019-07-09 17:29:47
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海之恋 追问
2019-11-30 11:43
郭老师 解答
2019-11-30 11:46