老师,您好,我们是汽车行业,现在付给广告公司A 1931元,对方开给我们1331+600元的发票,其中600元发票要给到厂家,后期600元厂家会把这个钱返给我们,我们该如何账务处理,谢谢!
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于2023-04-11 09:37 发布 233次浏览
- 送心意
张壹老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,600元你是代收款,入其他应付款里。
2023-04-11 09:47:00

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好!内帐还是外账,发票是怎么开的?
2018-08-07 14:16:51

你多收款是挂的应收账款吧,不是预收账款吧,如果是挂的应收账款 ,借 应收账款 600 贷 银行存款 600,如果是挂的预收账款 ,借 预收账款 600 贷 银行存款 600,重要的是你把账要能做平
2014-12-31 10:15:01

您好!他付款到厂家的时候,你借预付账款-厂家 贷应收账款-客户
然后你付剩下的时候,借应付账款100 贷银行存款80 预付账款20
2017-12-26 10:21:11
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