老师,您好,我们是汽车行业,现在付给广告公司A 1931元,对方开给我们1331+600元的发票,其中600元发票要给到厂家,后期600元厂家会把这个钱返给我们,我们该如何账务处理,谢谢!

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于2023-04-11 09:37 发布 302次浏览
- 送心意
张壹老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,600元你是代收款,入其他应付款里。
2023-04-11 09:47:00
你好,你们是按照84000开票,就做收入
2022-01-06 08:03:16
你好,按照开票42000确认收入
2022-01-06 08:06:47
你可以这样来处理这笔账务,首先,你要从厂家那里收到发票,然后将发票上的负数金额支付给客户,将此金额支付给客户的金额记在一个“客户应退货款”的科目上,这样系统会自动把这笔负数金额返回给客户,而不用发票。如果客户没有给你发票,你可以制作一张“客户应退货款”的发票,注明客户的名称和金额,以证明你已经支付了这笔钱。举个例子,如果厂家向你提供的补贴是2000元,那么你就可以制作一张发票,注明客户的名称和-2000元,并将发票交给客户,以证明你已经支付了这笔钱。
2023-03-14 15:30:01
你给对方开的应该是红字信息表,对方给你开红字发票吧。
2022-10-25 09:52:17
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