老师,1-11月本年累计收入210万,已交增值税20000,12月已认证进项80万,求本年达到税负(1.5%)12月还需要开多少销项票,这个怎么计算呀 进项80万是不含税的
k1
于2023-04-10 17:54 发布 495次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-04-10 17:58
销项税额-80万*13%➕20000)/不含税收入=1.5%
不含税销售额*11.5%=80万乘以13%-20000
不含税销售额=8.4万/11.5%
税率都是按照13%来。
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销项税额-80万*13%➕20000)/不含税收入=1.5%
不含税销售额*11.5%=80万乘以13%-20000
不含税销售额=8.4万/11.5%
税率都是按照13%来。
2023-04-10 17:58:46

增值税税负率=实际交纳税额/不含税的实际销售收入×100%,某时期增值税“税负率”= 当期的“应纳税额” ÷ 当期的“应税销售额”。
如果你要计算累计的增值税税负,增值税税负=本年累计已交增值税/不含税收入,是正确的。
2018-12-25 14:28:29

24行是本年应纳税合计,30行是本年的缴纳累计
2019-06-05 19:03:06

你好,上个月进项大于销项,是不交增值税的。30栏是填本期缴纳上期应纳税额
2019-08-08 22:45:09

你好,本月要交增值税的.
2019-05-11 18:27:14
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