老师,自查2019-2021年应补交增值税及附加税,我该把2019-2021年的增值税申报表作更正申报对吗?补的税款就是应作进项转出,没用作进项转出的税款,填申报表时直接在原报表的基础上加上进项转出的数据即可是吗?
素素
于2023-04-07 22:54 发布 318次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2023-04-07 23:02
您好,是不是税务抽查到了啊。自查哪年有少缴增值税就更正申报哪年的。补的税不进进项转出,比如补营业外收入的增值税,就是在附表里补填未开票收入。在原申报表上增加查到收入未申报增值税的部分。我正在办这个
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