送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-04-07 14:22

你好,这个款项是个人垫付了吗?如果是
借:管理费用-业务招待费
贷;其他应付款—某某个人 

我是艾玛 追问

2023-04-07 14:26

是垫付了,问题是这个是专票,但是作为业务招待费不能抵扣,那进项税这部分怎么做

邹老师 解答

2023-04-07 14:27

你好,按含税金额计入 管理费用-业务招待费 核算就是了 

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相关问题讨论
你好,这个款项是个人垫付了吗?如果是 借:管理费用-业务招待费 贷;其他应付款—某某个人 
2023-04-07 14:22:00
可以的,可以这么做的。
2022-06-09 10:48:17
你好,需要的,你这个相当于是赠送,他要缴纳偶然所得的个人所得税的。你可以卖给他,以低价销售就可以的
2020-11-10 16:01:50
你好,员工本人直接报销招待费,可以做借 管理费用招待费,贷 银行存款
2020-12-28 10:25:24
业务招待费增值税发票不能作进项税抵扣。 但可以在企业所得税税前扣除,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰.
2019-09-05 10:23:53
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