送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-04-07 14:22

你好,这个款项是个人垫付了吗?如果是
借:管理费用-业务招待费
贷;其他应付款—某某个人 

我是艾玛 追问

2023-04-07 14:26

是垫付了,问题是这个是专票,但是作为业务招待费不能抵扣,那进项税这部分怎么做

邹老师 解答

2023-04-07 14:27

你好,按含税金额计入 管理费用-业务招待费 核算就是了 

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相关问题讨论
你好,这个款项是个人垫付了吗?如果是 借:管理费用-业务招待费 贷;其他应付款—某某个人 
2023-04-07 14:22:00
同学你好,会计分录如下: 借:管理费用-业务招待费 1000 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)1000
2021-01-24 08:40:28
可以的,可以这么做的。
2022-06-09 10:48:17
借年度损益调整贷其他应付款 可以
2020-01-09 11:33:01
可以通过银行转账付老板报销款冲平其他应付款,也可以通过提现的方式冲其他应付款。
2017-12-29 11:14:37
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