送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2023-04-07 10:15

您好,按有票一样做就可以了

现代的大碗 追问

2023-04-07 10:21

好的,那3月份有销项税额,无进项税额,有留底税额要怎么结转本月分录呀

刘艳红老师 解答

2023-04-07 10:25

结转本月应交的增值税 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税(销项税额-进项税额) 贷:应交税费——未交增值税(销项税额-进项税额

现代的大碗 追问

2023-04-07 10:46

好的,谢谢老师

刘艳红老师 解答

2023-04-07 10:52

不客气,很高兴帮你解答

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相关问题讨论
您好,按有票一样做就可以了
2023-04-07 10:15:57
3月申报了未开票收入要按正常开票的分录来做凭证 4月如果开票的话,先红冲3月做的凭证,然后再按4月正常开票的分录来做凭证。
2019-04-15 17:36:56
在未开票填写负数就可以
2022-04-02 15:29:15
你好 可以的!但如果按旧的税率开,可能涉及滞纳金的问题。最好是按新税率开具!
2019-05-15 08:19:17
同学,你好 之前分录红冲,再按照发票重新做分录
2023-10-31 11:47:03
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