单位之前暂估成本55,做分录借库存商品55,贷应付账款55。现在收到发票32,为什么是做借库存商品32,贷应付账款32呢,还请老师解答一下,我好学的更明白一些。还有这笔业务之前没有结转成本,现在结转成本分录怎么做?

飘雪
于2017-12-02 11:20 发布 751次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-12-02 11:24
1、收到发票后应该冲销之前暂估的金额:
借:应付账款 55
贷:库存商品 55
2、根据发票编制如下分录:
借:库存商品 32
贷:应付账款 32
3、结转成本:
借:主营业务成本 32
贷:库存商品 32
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收到发票,借,库存商品 负数,贷,预付账款 负数,按发票金额,借,库存商品,贷,应付账款,如果发票金额与暂估金额没有差异,主营业务成本不用调整
2019-05-21 10:45:55
你好,成本红冲分录是
借;库存商品 贷;主营业务成本
2019-04-01 22:10:58
嗯,这两个都要红冲的哦
2019-11-19 09:24:04
您好
这样账务处理正确的
2020-04-21 12:27:18
一、5月收到商品入库,分录是:
1、借:库存商品1000
贷:应付账款——暂估款1000
2、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1000
贷:库存商品1000
二、6月收到发票后账务处理如下:
1、冲销上月的暂估分录
借:库存商品-1000
贷:应付账款——暂估款-1000
2、冲销上月结转成本,分录是:
借:主营业务成本-1000
贷:库存商品-1000
3、按发票的金额入账,分录是:
借:库存商品1030
贷:应付账款1030
4、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1030
贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
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