送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-12-02 11:24

1、收到发票后应该冲销之前暂估的金额: 
借:应付账款   55 
贷:库存商品    55 
2、根据发票编制如下分录: 
借:库存商品  32 
贷:应付账款  32 
3、结转成本: 
借:主营业务成本     32 
贷:库存商品   32

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相关问题讨论
收到发票,借,库存商品 负数,贷,预付账款 负数,按发票金额,借,库存商品,贷,应付账款,如果发票金额与暂估金额没有差异,主营业务成本不用调整
2019-05-21 10:45:55
你好,成本红冲分录是 借;库存商品 贷;主营业务成本
2019-04-01 22:10:58
嗯,这两个都要红冲的哦
2019-11-19 09:24:04
您好 这样账务处理正确的
2020-04-21 12:27:18
一、5月收到商品入库,分录是: 1、借:库存商品1000 贷:应付账款——暂估款1000 2、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 二、6月收到发票后账务处理如下: 1、冲销上月的暂估分录 借:库存商品-1000 贷:应付账款——暂估款-1000 2、冲销上月结转成本,分录是: 借:主营业务成本-1000 贷:库存商品-1000 3、按发票的金额入账,分录是: 借:库存商品1030 贷:应付账款1030 4、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1030 贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
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