送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-04-05 15:26

同学您好,各自记账就可以了

易 老师 解答

2023-04-05 15:27

原 借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品

易 老师 解答

2023-04-05 15:27

您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数借:主营业务成本负数,贷:库存商品负数

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相关问题讨论
同学您好,各自记账就可以了
2023-04-05 15:26:54
这个不能算红冲的哈。作废红字发票重开
2022-12-13 11:54:42
先原分录红冲,再重新做账
2023-05-26 09:23:55
好,这个红超的发票不影响的,别修改了。
2023-01-09 18:21:05
你好,根据发票的借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数就可以了。
2022-01-04 13:28:35
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