老师,我25年开的发票,26年1月红冲又开正数开票开的比红冲的的了,账务和报表怎么处理

淡淡的饼干
于2026-01-12 15:55 发布 139次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
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新年好,跨年(销项)红冲发票,账务处理是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
2022-02-12 12:24:40
不影响申报的,
借:进项
贷:进项转出
2026-01-12 15:56:10
你好;都要做分录的。 开一次发票 都要做
2022-02-18 11:37:01
你好,这个是自己开出去的吗?借应收账款负数
贷,主营业务收入负数,
应交税费负数对应的成本需要红冲。
2022-02-25 14:24:31
冲红的话就做一个负数的分录就行呀,附件就是那个红字发票。
2022-03-11 16:24:14
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