2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答
老师,我想成立一家钢板租赁公司,钢板只买一次只能 问
按租赁收入确认销项 答
请问小微企业小企业会计准则收到工会经费返还可 问
《小企业会计准则》下,规范处理是:借银行存款,贷其他应付款 - 工会经费(返还经费属工会资金);实务中小微企业也有简化冲管理费用的,但建议按规范走往来科目。 答
请老师对案例分析进行1500字解答,谢谢 问
您好,能个邮箱发您好么 答

建安业,预交税款,会计分录咋做?还有就是收到工程款确认收入,那后来开票又怎么做分录呢?
答: 预交税款 借;应交税费 贷;银行存款 收到工程款借;银行存款 贷;工程结算 开具发票确认收入借;工程结算 贷;主营业务收入 应交税费
老师,已确认收入的一笔工程款收不回来,怎么做会计分录呢
答: 借信用减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,之前收到工程款时,我是借银存,贷预收,那现在要转成确认收入,是怎么做分录,
答: 您好 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额







粤公网安备 44030502000945号



芳 追问
2017-12-02 15:39
邹老师 解答
2017-12-02 17:11