因为我们公司取得的成本发票太少,但实际发生的成本比发票多得多,老板说平时每个月做工资表,到了年底再开一些劳务发票来抵成本,这样操作有问题吗?如果这样操作平时我需要做些什么账务处理?

欢总在笑
于2017-12-01 10:34 发布 1018次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2017-12-01 10:37
劳务发票是指的劳务分包吗?如果是劳务分包除了资质问题,还需要注意合同,必须签订劳务分包合同。作为人工费,平时没有发票可以先计提成本,但是年底必须取得发票。账务处理正常处理就行了,借记工程施工-合同成本-人工费,贷记应付账款。后附单据可以是公司自制的人工费计提表单据,一般这个单据有造价部门提供,根据当月人工完成的工作量及人工单价计提,要么按平米价计提要么按工日价计提。
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劳务发票是指的劳务分包吗?如果是劳务分包除了资质问题,还需要注意合同,必须签订劳务分包合同。作为人工费,平时没有发票可以先计提成本,但是年底必须取得发票。账务处理正常处理就行了,借记工程施工-合同成本-人工费,贷记应付账款。后附单据可以是公司自制的人工费计提表单据,一般这个单据有造价部门提供,根据当月人工完成的工作量及人工单价计提,要么按平米价计提要么按工日价计提。
2017-12-01 10:37:23
你好!借工程施工-合同成本-材料费/人工费暂估 贷应付账款-暂估
然后第二个月红字冲减。
如果发票到了
借工程施工-合同成本-材料费/人工费 贷应付账款
2017-08-18 10:26:35
你好,不做处理了。也不付款也不记成本。
2019-03-27 17:43:46
您好,坐在现在把,要不然你修改的更多
2022-01-19 20:12:33
你好你把原来的那笔分录 红冲了 按后面这个发票的金额入账
2019-11-25 17:35:17
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