关于民非企业的,我们1月2月,分别收到了政府转入的工资保险费,工资保险都是正常发放和缴纳,但是我1月2月没有来发票,3月补开的发票,那这个我应该怎么做分录呢

光玄月
于2023-04-03 15:16 发布 293次浏览
- 送心意
薛薛老师
职称: 税务师,中级会计师
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你好; 在1月2月去处理费用即可 ; 3月收到发票 补充到2月凭证后面即可
2023-04-03 15:44:57
尊敬的学员您好!可以参考一下。如果当月没有发票入账,可以做一笔暂估,然后在实际取得发票这个月冲掉之前暂估,按实际的入账。
2023-04-03 15:47:59
首先,你需要确定的是1月份的计提和发放工资和社保的标准。其次,你可以根据当地的税收法规,确定1月份的计提和发放标准。最后,你还需要根据当地的社保法规和办法,确定相关的社保政策。
2023-03-19 09:57:11
同学你好,确实是你的申报没有错,他的1月社保是申报2月税款所属期的哈,在首次入职没有取得实际工资,这个入职当月是不报0收入的,如果入职当月也报了,那他的基本减除费用就多出一个月,是对不上的哈。比如他8月离职,他8月的工资和社保,就是你10月申报9月的个税再报。给这个员工解释一下,实在不行你先给税务局打电话问清楚,然后当地税务局确实是按照规定来做的(有的地方税务局执行起来和规定的不一样哈),你就让这个人自己可以咨询下税务局
2022-04-27 11:05:00
1月,借:预付账款 贷:银行存款
2月 借:管理费用-保险费 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款
2019-02-25 15:19:27
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