送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-04-03 09:59

你好,可以这样理解。

俊恩 追问

2023-04-03 10:16

我做内账,是不是可以把销项不体现在账内?或者把它放进费用里面?

宋生老师 解答

2023-04-03 10:18

你好,这个企业自己决定。自己能看得懂就可以。

俊恩 追问

2023-04-03 11:05

放进费用的话,老师要怎么做分录呢?

宋生老师 解答

2023-04-03 11:07

您好,您就借管理费用-XX税金就好了

俊恩 追问

2023-04-03 11:11

主要现在的情况是:现在的分录:借预收账款。贷:主营业务收入。销项税额。

宋生老师 解答

2023-04-03 11:13

你这个分度是没错的呀,是可以这样做的。

俊恩 追问

2023-04-03 11:14

但是贷方的销项税额,我要怎么转到费用?

宋生老师 解答

2023-04-03 11:17

您好,您可以不用转去费用啊,您是一定要把它转去费用,是吗?

俊恩 追问

2023-04-03 11:19

是的,因为我的进项我没有体现在账里面,所以销项要转去费用里面

宋生老师 解答

2023-04-03 11:21

你好,这样子不可以的,做不了。你如果一定要做,就只能把实际缴纳的税金部分计入的费用。

俊恩 追问

2023-04-03 11:22

那这个销项就一直挂着应交税费里面么?

宋生老师 解答

2023-04-03 11:24

您好,您其实没有必要这样子做。要么就按照正常的做,你要么就按实际缴纳的来计入应交税费。进项又不做,又只做销项,这种根本没办法做。说实话,老师也没有学过这种东西,应该怎么做。

俊恩 追问

2023-04-03 11:40

主要现在的情况是:现在的分录:借预收账款。贷:主营业务收入。销项税额。我想直接把销项不体现在账里面直接显示收入,实际缴纳放在费用。因为实际缴纳的增值税没有那么多。这样是否可以?

宋生老师 解答

2023-04-03 11:43

你好,可以的,这样子是可以。

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你好,可以这样理解。
2023-04-03 09:59:51
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,您的可以的话,应该影响不大的,只是存在延期纳税的风险
2019-12-21 16:38:23
您好,这个业务不可以开具发票的,因为没有发生应税业务。
2020-10-19 21:12:58
销售时,可以开销项发票的
2020-06-06 08:51:19
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