老师您好,我把普票开成了专票,开专票的时候按照未税价开的,税点是0,金额总UC4140,客户付款4140。但是实际上含税价总金额是4678.2,税率13%。客户的意思是补上税款538.2,不给退回原票,在增开一个538.2元的发票。这样可以操作吗?补税价走私账然后开普票吗

欣慰的猫咪
于2023-04-01 17:34 发布 507次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,你这个是销售产品的还是什么的,主要是你再重新开发票,能开了明细。
2023-04-01 17:36:24
您好
请问是需要写分录吗
2022-12-15 19:55:22
你好
借:原材料 26,000%2B1000 ,
应交税费—应交增值税(进项税额)26,000*13%%2B1000*9%,
贷:银行存款等科目(借方合计金额)
2022-04-01 11:43:43
同学您好,借:成本费用科目1 2000应交税金-应交增值税(进项720税额)贷:银行存款12720
2022-05-26 19:40:25
你好,你们单位承担的税款是多少?你的税款税点再加上这个七个点。
2023-10-24 16:20:44
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