送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-11-30 12:08

这个12月1日认证通过的增值税进项税,需要在12月做进项税处理

sickman2012 追问

2017-11-30 12:10

也就是12月1号到15号增值税申报的时候,不能抵扣这一笔进项税 是吧

李爱文老师 解答

2017-11-30 12:11

是的,就是不能抵扣这一笔,是以每月月末进行时间截止点验进项税票

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相关问题讨论
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
勾选后默认当期认证了,增值税的申报表需要手工填写 。
2019-11-01 09:14:34
作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26
您好 填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04
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