老师,如果12月1日认证通过的增值税进项税发票能在当月纳税申报(12.1至12.15)的时候抵扣么,如果抵扣了 会有问题么
sickman2012
于2017-11-30 12:05 发布 777次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-11-30 12:08
这个12月1日认证通过的增值税进项税,需要在12月做进项税处理
相关问题讨论

不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07

是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34

勾选后默认当期认证了,增值税的申报表需要手工填写 。
2019-11-01 09:14:34

作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26

您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04
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sickman2012 追问
2017-11-30 12:10
李爱文老师 解答
2017-11-30 12:11