因为开票有误我们给对方开具红字信息表,隔月申报税进行进项税额转出,负数发票没有在当期取得。在取得对方开给我们的负数发票的时候还需要再次进行进项税额转出吗,对方开给我们的负数发票会不会影响增值税税额

明亮的自行车
于2023-03-30 21:10 发布 456次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,因为开票有误我们给对方开具红字信息表,在取得对方开给我们的负数发票的时候,是进项税额负数,而不是进项税额转出。
2023-03-30 21:12:08
你没有勾选的就是负数待认证进项税额
2026-04-08 15:33:42
你好,一般都是自动出来的,你修改了之后保存不了。
2022-07-27 17:36:35
你好,之前认证抵扣了吗?如果是的话可以的。
2023-08-08 16:43:06
您好,对的,是这个意思的,转出
2023-05-19 09:59:03
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