送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-11-29 21:33

借:预收账款贷:工程结算,应交税费

追问

2017-11-29 21:48

那应收账款在什么时候做,前期收到工程款实际也是根据工程量甲方给我们的,我们没根据完工百分比确认收入和税费,现在吧前期的收据都改为发票按收到的开发票,还有老师我12月份必须要确认收入9000多万因为工期完了但是没办理决算,但是开票只有1000多万这个要不要紧的,还有我确认的9000多万收入要不要确认税金的,我这个收入需要项目上提供什么依据呀

袁老师 解答

2017-11-30 07:41

预收账款冲完,就用应收账款,根据预决算吧,如果确认收入也要确认确认税金的

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你好 收到预收账款不计入收入,预交增值税,借:银行存款 贷:预收账款 。到纳税义务发生时计入收入,借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-04-06 17:44:36
你好,你这个是什么业务的 开了发票吗
2019-11-26 22:59:57
你好,同学,增值税的纳税义务发生时间为货物移送当天,也就是说如果货物的风险和报酬已经转移了,就应该确认收入,并提增值税.
2021-03-01 19:28:38
你好,没有开发票的可以
2021-07-10 07:05:28
你好,确认收入分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 )
2018-12-14 14:43:57
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