老师好,上个月进项开少了,交了5000多增值税,我们平 问
您好,这个最好按税负来交好些 答
危险品公司购买了二手车开了专用发票可以抵税吗 问
您好,可以的,可以抵扣的 答
这期的留底税额可以抵减上期的增值税吗(上期的是 问
同学,你好 是可以的 答
老师,注销公司,但有笔欠法人的其他应付款,不转入营 问
可以结转实收资本或者资本公积科目。 答
老师,住宿费专票的进项税可以抵扣哈?高铁票也可以 问
同学,你好 住宿费专票的进项税可以抵扣哈? 差旅费吗?是可以的 高铁票也可以抵扣进项税哈? 差旅费吗?可以的 答


我们公司收到了一张差额征税的电子普通发票,我想问的是,我是需要按照他的票面价税合计额来入账吗?发票票面上备注栏里显示的扣除额我们这边是不是不用管,他是开票方做收入时才用的到的?
答: 你好; 收到是hi按票面来做账的; 不管哈; 是的
请问老师一个问题,我收到一张自然人代开的普通发票,备注栏备注需要我方代扣代缴个税。我按照发票金额直接计算费用,应当是按照80%的收入再乘上税率来计算税费,目前钱已经打过了,我想问,能不能我申报的时候就按照发票上面的来,税款能不能按照我实际申报的退给我呢?谢谢老师,麻烦您了。
答: 您好,您需要代扣个税,收入是多少?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,咨询个问题我们是一般纳税人简易差额征税,目前我们开票ode方式2种:一部分客户开的是一张发票,备注了备有差额扣项,一种是开两张发票,一张普票成本,一张专票利润。我想知道这2种开票方式,每月确认收入分录 怎么写。我们现在的分录是这样写的:借:应收账款 贷:主营业务收入 /应交增值税-销项税额(专票对应的税额+普票备注差额征税的发票的税额)/应交增值税-销项抵减税额(当月全部开票的税额-上面应交增值税-销项税额)
答: 你好,你的这个销项最好是发票的加税合计除以1.05×5%,假设你的税率是5%的。





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