我们是工业企业,请问,如果是12月初暂估入账的材料,那么在年底12月底,就要冲回暂估成本吗?还是和往常一样,次月初再冲回暂估?因为涉及到年末,有点不知道怎么处理?
玉见一切美好
于2017-11-29 13:55 发布 1175次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-11-29 13:57
你好,月末暂估,次月取得发票冲销就是了
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你好,月末暂估,次月取得发票冲销就是了
2017-11-29 13:57:07

对的是的,是这么做的。
2022-02-14 10:31:49

你好,贷方应当是应付账款-暂估
2016-09-28 11:30:36

你好,第三个分录应该是暂估成品入库,其它的是正确的少,如果冲回的话,暂估的结转的成本需要冲回去。
2021-06-21 09:39:01

您好,可以的,如果是材料已收到,没有收到发票的,最好先入原材料,再领用时入合同成本。月底再结转入主营业务成本处理。
2018-10-15 23:13:30
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玉见一切美好 追问
2017-11-29 13:58
邹老师 解答
2017-11-29 14:00