送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-03-28 15:43

你好,具体是针对哪一笔业务呢? 

上传图片  
相关问题讨论
你好,具体是针对哪一笔业务呢? 
2023-03-28 15:43:28
借周转材料、低值易耗品、 应交税费、应交增值税进项7800, 贷应付账款
2022-12-09 11:07:49
购入 借:周转材料-低值易耗品-在库4000 应交税费-应交增值税(进项税额)520 贷:银行存款4520 领用: 借:周转材料-低值易耗品-在用4000 贷:周转材料-低值易耗品-在库 4000 第一次领用时摊销其价值的一半: 借:制造费用 2000 贷:周转材料-低值易耗品-摊销 2000 报废 借:银行存款 150 周转材料-低值易耗品-摊销 2000 制造费用1867.26 贷:周转材料-低值易耗品-在用 4000 应交税费-应交增值税(销项税额)17.26
2022-05-11 22:34:52
借:银行存款 贷:周转材料 差额计入营业外收入或支出
2021-10-24 15:20:02
5万-1万*13% 你好,按照这个来的。
2024-02-01 15:13:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...