应付未付的款项如何会计处理

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于2023-03-28 15:06 发布 1054次浏览
- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2023-03-28 15:07
老板让给别人开发票,对方还不打钱来,算不算虚增收入,这样挂账可以吗?
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老板让给别人开发票,对方还不打钱来,算不算虚增收入,这样挂账可以吗?
2023-03-28 15:07:34
您好,实在查不现出来,应付不需要付的,转入营业外收入里,
借:其他应付款 贷:营业外收入
这是并到利润表里交所得税的,还是先查
2024-09-27 18:04:07
借信用减值损失贷坏账准备,
借坏账准备贷预付账款、其他应付款。
2022-11-25 18:04:10
这种情况一般需要做预提或暂估处理。先确认应付金额,然后借记相关费用或资产科目,贷记预提费用或预付账款。待收到发票时,再冲回预提或暂估,按实际发票金额调整。具体操作需结合公司会计政策和税法规定。
2024-09-19 09:12:28
你好,可以通过营业外收支科目核算
2022-03-10 08:39:22
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