老师您好!库存商品做账面年结的时候有376755;11月3号实际盘点363747;差额13008元;这部分怎么调整做分录;其中一个供应商账面应付款年结存2611,1月3号实际对账只有411, 差2200 这部分怎么做分录;已经核对是之前的年度累积的错误

欣慰的向日葵
于2023-03-27 09:40 发布 287次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-03-27 09:50
这一部分需要按照现行会计准则来调整,首先需要将期初库存结转至期末库存,按照现行会计准则,我们需要对库存调整时以保守谨慎的原则来计量和记录其发生的经济影响,因此可以利用一种调整费用的形式来调整其账面价值。
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这一部分需要按照现行会计准则来调整,首先需要将期初库存结转至期末库存,按照现行会计准则,我们需要对库存调整时以保守谨慎的原则来计量和记录其发生的经济影响,因此可以利用一种调整费用的形式来调整其账面价值。
2023-03-27 09:50:59
再做,借以前年度损益调整,贷库存商品借未分配利润 贷以前年度损益调整,之前是不是销售了,少结转成本了,跨年吧?
2020-12-14 14:00:02
你好,借委托加工物资
贷库存商品
然后重新做借库存商品
贷委托加工物资。
2024-02-19 16:58:12
红字冲回错误的,重新做一个正确的
2022-03-17 15:04:08
同学你好
这个计入营业外
2023-05-12 14:43:14
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