老师想问下现在股东撤股,现在账上挂了些预收的款,这些都不知道什么时候能做完结算,这个到时候算的时候从总账减嘛,如果减了,后面顾客又来成交了,又对股东不公平,不减加进去算,也不对,真不知该怎么弄,麻烦老师想一下怎么解决呢?
无语的蜗牛
于2023-03-27 09:40 发布 301次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-27 09:46
首先,你可以考虑在预收的款到账时,将相应的股东撤股款项一并结算。这样可以保证顾客和股东的公平性,同时也能够解决账上预收的款不及时结束的问题。另外,你也可以考虑在预收款到账时,将这部分款项先暂存,等股东撤股款项到账时再进行结算,这样也能够保证公平性。
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同学你好 ,这种处理,一般是有个截止,比如这位股东是12月份退股,那么就要和这位股东说好,财务数据是截止2021年12月31日的数据,做为这位股东退股核算的数据 ,这个是一定要说清楚的,那就把12月份的帐务做完,来处理就好,
2022-01-03 14:45:13

首先,你可以考虑在预收的款到账时,将相应的股东撤股款项一并结算。这样可以保证顾客和股东的公平性,同时也能够解决账上预收的款不及时结束的问题。另外,你也可以考虑在预收款到账时,将这部分款项先暂存,等股东撤股款项到账时再进行结算,这样也能够保证公平性。
2023-03-27 09:46:39

同学你好,类似于这类问题,都是先沟通,双方确个都同意的处理方案出来,具体的挂帐这个都是很平常的,先沟通,
2021-12-31 16:28:10

您好,能否取得供应商全部货款发票,取得则调整19年汇算清缴报表
2021-02-05 13:30:43

你好 挂其他应收款去处理 ; 减资要走流程 处理 。到时 在做 借实收资本贷银行存款 或者其他应收款
2022-05-31 14:03:25
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