老师,商品已到,钱已付,发票未如何写分录,下个月发票 问
您好,这个暂估入账就可以 借:库存商品-暂估 贷:银行存款 答
请问下,报关单金额是10万元,收汇11万,多出1万的原因 问
那一万多按照内销来处理,正常交税 答
老师,我们个体工商户核定征收一个季度10.5万,第一 问
你好,只要不超过就没问题,放心吧 答
请问老师,我们是销售工业无人机,企业大都时候发货 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
37.5是什么,计税依据那边, 问
你好,这里是土地的使用面积 答

1.10月开了普通发票,现在11月要作废。应该怎么处理。普通发票好像不能开负数发票。是吗?开票软件。普通发票隔月如何处理?2.普通发票隔月能作废吗?它的会计分录是怎么样的?3.如何能作废。11月申报应该如何申报?
答: 您好,1、一般情况下,隔月不能作废,只能开红字发票。2、不能作废处理的。一般开出红字发票后,借;应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。3、一般当月开的发票,没有抄税前,可以作废处理。开红字发票,申报时收入可以扣减红字的收入就行。
你好老师,客户先预交钱开的普通发票,后面消费一部份,要退一部份的钱,已经开了负数发票,消费的部份开了发票的,怎样做分录
答: 接预收贷主营业务收入应交税费
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好 去年的的时候有一种准备作废的普通发票 可是税票里忘了作废 本月我开了销项负数发票 请问应该怎么入账呢?麻烦写一下分录 谢谢老师
答: 借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费-增值税 负数








粤公网安备 44030502000945号



巧 追问
2017-11-26 17:45
王雁鸣老师 解答
2017-11-26 18:00
巧 追问
2017-11-26 21:44
王雁鸣老师 解答
2017-11-26 21:49