外账给我一张25年的余额表,其中应付账款借方88173 问
你错在直接按借贷差额录入,还把差额乱入了未分配利润,导致资产少了 39821.82。 直接改: 应付账款、其他应付款按原借贷方余额分别录入,别算差额 把错进未分配利润的 4849.37 删掉 应付借方进预付,其他应付借方进其他应收 账就平了,和税务系统一致。 答
建筑业,项目地预缴附加税474.34元,这笔如何写分录? 问
你好 建筑业,项目地预缴附加税474.34元,这笔如何写分录? 借:税金及附加 474.34 贷:应交税费-应交附加税 474.34 借:应交税费-应交附加税 474.34 贷:银行存款 474.34 机构地应交附加税:11675.46元,这笔如何写分录? 借:税金及附加 11675.46 贷:应交税费-应交附加税 11675.46 借:应交税费-应交附加税 11675.46 贷:银行存款 11675.46 答
图片是我的问题,我要和B公司要多少钱? 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
应交企业所得税以前多交了,不小心做到借方了,现在 问
摘要:更正以前年度多缴企业所得税科目入账错误 调整应交企业所得税错记借方科目 答
商场老板名下有很多个公司,物业公司,商管公司,传媒 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

卖公司厂家给的销售奖励怎么入账
答: 同学,你好 你们是收到奖励吗?
卖公司厂家给的销售奖励怎么入账
答: 具体入账的流程可能根据不同的公司有所不同。建议你得先咨询你们公司的会计人员,了解具体细节是如何处理奖励支出的,以便财务部门能正确地将这笔支出记入账本。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请指教!公司和厂家签订了年度销售合同,厂家按公司的季度完成额对公司进行奖励,例,销售100万奖励13%为13万,并让公司开具厂家:服务奖励金(公司记录:借:应收帐款13万,贷:主营业务收入),但厂家不把奖励直接付还公司,只能在下次购货时冲减奖励金,并按公司的实际付款开给公司进项发票。请问我这笔开出的13万的奖励金,一直长期挂应收帐款,后期怎么平帐呀!多谢解答
答: 同学你好 这个应收款收不回来?




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紧张的冬日 追问
2023-03-23 17:07
良老师1 解答
2023-03-23 17:07