老师好!我们公司在去年12月开了一张票,未收款挂账, 问
同学,你好 不需要的 答
老师,报关单上的运费与实际的运费发票不一致,那FOB 问
按实际发生的 多支付的销售费用 少支付的营业外收入 答
公司拆迁重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建设,没有 问
1. 旧厂拆迁:资产转入清理,补偿款计入专项应付款,涉税可递延计税 2. 征地摘牌:出让金、契税计入无形资产,据实缴纳印花税 3. 合作建房:优先新设项目公司出资持股核算,联建模式涉税偏高 4. 施工建设:开支记入在建工程,竣工后结转固定资产 5. 对应可学习政策性搬迁、资产重建、合作建房实操课程 答
小规模纳税人企业现在企业所得税是缴纳多少个点 问
您好,现在企税是按5%来交的 答
请教一下,外账会计设置报表的时候把待认证进项税 问
您好,是对的,根据财会〔2016〕22号文及《企业会计准则》,待认证进项税额作为应交税费的二级科目,其借方余额需根据抵扣期限判断列报位置。若企业预计在一年内完成认证并抵扣,则应归入其他流动资产;若超过一年,则需调整至其他非流动资产 答


老师,你好,我们是小规模物业公司1月份收到一张10万的消防维保费发票,付了五万,于4月份把剩余的五万已付清,现在1到4月份的会计分录怎么写
答: 首先,根据月份的发生,你需要在1月份进行分录,你可以将消防维保费发票记入应付账款,也可以记入其他应付款,发票总金额为10万,所以可以将10万记入应付账款,同时记入银行账户5万,付款栏中填写对应的账户,把银行账户中扣除5万。
,1月份收到了一张消防维保费单子10万,付了五万,怎么做分录呢?月末那五万要不要结转到下个月
答: 首先,你需要分成两部分,第一部分要以“现金支出”的形式记录在消防维保费的账户上,第二部分要以“应付账款-消防维保费”的形式记录在应付账款的账户上,月末将五万元的支出余额结转到下一个月。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
小规模物业公司是半年一收物业费,21年1-10月份都有收取的5-10月物业费,1-4月收到的计入预收账款,在5-10月分摊,但是5-10月之间收到的怎么入账?分录怎么写
答: 你好!你们发票怎么开的?




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知识呗 追问
2023-03-23 11:50
999 解答
2023-03-23 11:50