送心意

朴老师

职称会计师

2023-03-23 11:37

同学你好

这个没领用的不用做分录

Fuck 追问

2023-03-23 11:41

那意味着我是不需要盘点的是吗?

朴老师 解答

2023-03-23 11:49

同学你好
月底要盘点呀
但是只需要把盘点出来的数和你账上的库存剩余数核对

Fuck 追问

2023-03-23 11:55

那我是不是买进的时候这样子做账:借:主营业务成本   贷:银行存款      月末盘点剩余的食材:  借:原材料    贷:主营业务成本     等下个月初的时候再把这个剩余的食材结转掉:借:主营业务成本   贷:原材料 老师,我这样做对吗?

朴老师 解答

2023-03-23 12:03

同学你好

对的
是这样的

上传图片  
相关问题讨论
你好,同学。 两种处理都是可以的
2019-09-30 11:51:33
你好,是的,可以这样处理,
2020-06-28 17:34:39
是的,就是那样冲就行
2025-12-23 11:00:30
借应付账款贷利润分配,未分配利润。
2024-05-24 09:38:20
借预付账款贷以前年度损益调整51万, 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润51万, 汇算清交调增
2023-02-06 15:50:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...