①我本月3月预提了30000的成本 下月4月该怎么冲回 然后发票收到是6月份的 实际发票收到的金额是包含税的金额还是不包含税的金额啊? ②还有我另外有一笔销售代理费的 用来抵税用的 也是预提的 应付账款的 我该怎么做凭证啊
罗达
于2017-11-24 15:33 发布 771次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
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1、您应该在6月份编制冲销的分录:
借:应付账款
贷:库存商品等
2、发票金额是包含税的金额。
3、借:销售费用
贷:应付账款
2017-11-24 15:35:46

可以作一个电子的丁型帐户,往各个明细标注清楚就可以作出来了
2018-07-20 10:31:11

上月入库:借:库存商品贷:应付账款,结转成本:借:主营业务成本贷:库存商品,库存商品的期末余额就是剩下的
2018-09-02 13:58:59

您好
请问代付的时候您单位收到发票了么
2019-06-24 07:13:28

你好 分别来做凭证的; 做两笔 ; 如果你们是按业务发生的顺序做账的话
2021-07-28 15:42:57
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