老师好,员工请假了一个月,社保还是照发了,那这个账 问
您好,这个会从以后工资里面扣吧 答
老师 我们公司提供了几个人员到有一家机动车监 问
名称:人力资源服务 * 劳务派遣服务费 编码:304080301(现代服务→商务辅助服务→人力资源服务→劳务派遣服务) 税率:一般纳税人6%;小规模3%(可享 1% 优惠) 备注:可写 “派遣人员至 XX 机动车监测站大厅服务” 计税方式(二选一) 一般计税(6%):全额开票,进项可抵扣。 差额计税(5% 简易):销售额减工资社保后差额计税;工资社保部分只能开普票。 金蝶星辰赋码 在项目信息维护→搜索 “劳务派遣服务”→选编码304080301。 会计分录 收款开票: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 发工资: 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 答
我单位为全额自收自支事业单位,收到一笔国家社科 问
您好,这笔国家社科基金项目款,不需要缴纳增值税 答
生产企业主要是外销,还要用免抵退税吗 问
您好,就是外销才是免抵退税 答
老师好,25年有暂估的几百元,31日前发票到不了,那么 问
你好,一般都是放在其他扣除类里的 答


贷 应付账款-A公司 1000万 之前共支付300.剩余700一直未付清,对方更换债权人后,剩余700只需支付500就可以转消该应付账款,未付的200如何做账?谢谢
答: 学员:贷 应付账款-A公司 1000万 之前共支付300.剩余700一直未付清,对方更换债权人后,剩余700只需支付500就可以转消该应付账款,未付的200如何做账?
我公司收购一个其他公司70%股权,支付了200万,有80万没有支付,因为收购公司的法人欠我公司款200万.利息201万,现如今,这个人想把剩余的30%股权抵债,我们剩余没支付欠款80万也抵欠款,这分录应该如何做?
答: 你好,学员,按照下面分录 借长期股权投资280 贷银行存款200 其他应收款-法人80
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好,请问一下。我司5月挂账应付账款a公司1000元,实际支付850,剩余150是b公司帮忙支付的,然后在未来的某一天,我司又要将150支付给b公司,这个账务要怎么处理呢?
答: 在这种情况下,首先,您需要在凭证上开出应付账款凭证,摘要写明“1000元应付A公司,150元由B公司垫付,其余850元实付”,会计科目为应付账款-A公司1000元,实付账款-B公司150元。其次,当您未来想支付150元给B公司的时候,请开出付款凭证,摘要写明“付B公司150元,垫付A公司应付账款”,会计科目为银行存款-B公司150元,以及实付账款-B公司150元。拓展知识:账务处理一般都是现金流的体现,需要按照交易实际情况准确分录,以免影响客户对账,更重要的是保证会计核算和决策分析的准确性。
你好,买办公用品,其中员工垫付1000元定金,剩余未支付,但客户后期只开了一张总发票过来,这种可以转账报销员工1000元,剩余转账给客户吗
老师:你好!原A经营的服装店,但现在A转让50%的资产给B双方共同经营,B目前支付给A部份转让款,剩余的尚未支付,请问A公司怎么做账务处理呢?
付给客户2000,但是客户开票只开了1800,剩余200转到了我们个人卡,这个怎么记账啊。支付的时候借:应付账款 贷:银行存款
A公司向B公司采购132000元货款。已向供应商B公司付款6万,剩余72000元未付,未收到发票,A公司这个账分录应该怎么做啊?




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999 解答
2023-03-22 18:30