送心意

999

职称注册会计师

2023-03-22 18:30

学员:贷 应付账款-A公司  1000万  之前共支付300.剩余700一直未付清,对方更换债权人后,剩余700只需支付500就可以转消该应付账款,未付的200如何做账?

999 解答

2023-03-22 18:30

您遇到的情况实属不常见,这种情况可以按照两种方式来处理。首先,将欠款200元作为一笔新应付账款,以改变原有的应付账款状态,并新建一笔贷项记录,把200元记入本年度的贷项账户,作为本期收回未付款项;其次,也可以将欠款200元当作原有应付账款的减免,在原有应付账款上完成减免200元,把未付款200元作为此笔应付账款的减免,减少应付账款额度,减免后金额变为500元,同时在本年度的贷项账户中增加 200元,作为本期应付账款的减免误差。

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学员:贷 应付账款-A公司 1000万 之前共支付300.剩余700一直未付清,对方更换债权人后,剩余700只需支付500就可以转消该应付账款,未付的200如何做账?
2023-03-22 18:30:43
你好,学员,按照下面分录 借长期股权投资280 贷银行存款200 其他应收款-法人80
2023-09-10 10:28:44
你好,应付账款支付没有余额。
2022-06-17 15:01:05
在这种情况下,首先,您需要在凭证上开出应付账款凭证,摘要写明“1000元应付A公司,150元由B公司垫付,其余850元实付”,会计科目为应付账款-A公司1000元,实付账款-B公司150元。其次,当您未来想支付150元给B公司的时候,请开出付款凭证,摘要写明“付B公司150元,垫付A公司应付账款”,会计科目为银行存款-B公司150元,以及实付账款-B公司150元。拓展知识:账务处理一般都是现金流的体现,需要按照交易实际情况准确分录,以免影响客户对账,更重要的是保证会计核算和决策分析的准确性。
2023-03-02 09:21:20
你好;  借其他应收款500 ; 应付职工薪酬- 工伤医疗费   200 贷银行存款 ; 计提:    管理费用- 工伤医疗费200 贷 应付职工薪酬- 工伤医疗费   200
2022-11-21 10:01:34
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