老师,所属期3月份的申报表,现在回来的分包发票日期是4月份的,可以把这些发票放在3月份做差额征收吗?
孝顺的麦片
于2023-03-22 18:09 发布 412次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2023-03-22 18:17
可以的,你可以在3月份申报表中,把4月份回来的发票一并报送,这样就可以对本期收入进行差额征收了。
相关问题讨论

你好,你可以做暂估发票,收到了之后红冲暂估,然后再做发票的。
2022-04-15 11:08:22

你好!按规定是不可以的,时间不匹配
2022-04-15 11:39:00

可以的,可以把4月份的发票放到3月份的申报表里去做差额征收,但要注意把发票具体的开具日期填写在申报表里,表明这些发票是在申报期之前开具的。
2023-03-22 18:38:50

可以的,你可以在3月份申报表中,把4月份回来的发票一并报送,这样就可以对本期收入进行差额征收了。
2023-03-22 18:17:17

您好,3月工资应当是3月计提,4月发放,5月申报。申报所属期是4月。
2020-07-02 15:45:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
孝顺的麦片 追问
2023-03-22 18:17