事业单位单位账零余额应该还剩下27300元的,然后被 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
我们是商贸行业,销售日化产品,有个客户订单金额小, 问
您好,如果不折到单价里面,你们开不了吧,这个要有经营范围才可以开 答
先进制造业享受百分之5的加计抵减,在增值税附表四 问
政策到期了 所以五月所属期的数据不允许带出了 答
老师上午好!我公司是净水器的维修及设备供货商,现 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问一下,财务报表数据跟审计报表数据不一样会有 问
您好,这个的话,一般是要求一致的这个 答


老师,所属期3月份的申报表,现在回来的分包发票日期是4月份的,可以把这些发票放在3月份做差额征收吗?4月份申报期之前回来的
答: 你好,你可以做暂估发票,收到了之后红冲暂估,然后再做发票的。
"老师,所属期3月份的申报表,现在回来的分包发票日期是4月份的,可以把这些发票放在3月份做差额征收吗?4月份申报期之前回来的"
答: 可以的,可以把4月份的发票放到3月份的申报表里去做差额征收,但要注意把发票具体的开具日期填写在申报表里,表明这些发票是在申报期之前开具的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,所属期3月份的申报表,现在回来的分包发票日期是4月份的,可以把这些发票放在3月份做差额征收吗?
答: 可以的,你可以在3月份申报表中,把4月份回来的发票一并报送,这样就可以对本期收入进行差额征收了。




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孝顺的麦片 追问
2023-03-22 18:17