老师您好,我司所有发票都是0税率发票,上月有份发票误开为6个点的发票了,本月已开负数发票冲红,但是导致本月销售额是正数税额是负数,申报时候这种情况怎么处理呢

余伟彬
于2023-03-22 17:02 发布 539次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-22 17:07
情况复杂,但是无论如何,您都需要根据实际情况向税务部门申报。如果您需要再次申报,可以根据有关税法,将其作为红字发票进行申报。有任何疑问,您可以随时向税务部门进行咨询。
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情况复杂,但是无论如何,您都需要根据实际情况向税务部门申报。如果您需要再次申报,可以根据有关税法,将其作为红字发票进行申报。有任何疑问,您可以随时向税务部门进行咨询。
2023-03-22 17:07:45
同学你好
开通负数申报就可以了
2022-04-15 09:51:11
您好,这个问题的具体解决方案要根据您的具体情况而定,首先您可以查看国税局的相关政策,然后根据政策要求,向国税局提出申请,完成开通负数申报手续。
2023-03-22 18:26:01
同学你好
去税局大厅开通
2022-04-15 10:59:36
你好; 你红冲收入 ; 你 是跨年红冲吗 ; 你什么准则的
2023-01-10 11:05:44
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