老师:公司里在21年12月收到服务收入约380万元,合同里约定在两年内开票给对方,收到服务款项时公司先挂预收账款,以后分月开票给对方,同时公司将开票金额确认收入冲预收账款,这样处理可以吗?

执着的宝贝
于2023-03-22 16:56 发布 363次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
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你好; 你们这个服务期间内去分摊 ; 可以按月来做收入的; 比如 借银行存款贷预收账款 ; 按月分摊 借预收账款 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
2022-04-15 09:53:32
可以,但是有一点需要注意,就是要严格按照合同规定的期限和金额来处理,否则可能会影响财务报表的准确性。
2023-03-22 17:06:38
你好; 可以的。 可以按月来做分摊的
2022-04-15 09:53:40
你好,对的是的,但是还有应交税费
下面的是正确的。
2024-09-30 09:25:07
您好!这个看公司需要,可以分开也可以不分开,如果分开的话,以后查明细账和凭证会更清晰简单一点
2022-04-11 18:58:14
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