老师,我公司是物业公司,预收了客户明年一年的房租,我们本月就给对方开了这部分发票。我收入可不可以明天实际发生时确认收入呀。如果可以我现在收款做账是不是 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-应交增值税-销项税 我明年每个月确认收入时再做账 借:预收账款 贷:主营业务收入 这样做对吗

森林
于2019-09-10 09:36 发布 908次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
是的 你的理解正确
2019-12-13 09:20:54
小规模应交税费应交增值税没有三级科目哦
四月份开始是一样的
2022-04-01 17:17:44
你好 现在咨询什么问题呢
2023-10-19 15:01:08
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
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