老师,给老板预充汽车油费,我想做福利费处理,从公司账上预付款给中石油公司,做的是预付账款一中石油,贷银行存款。次月中石油开来专票,做的借管理费用一福利费,应付增值税一进项税,贷预付账款一中石油。我就不知道怎么做计提在应付款工资薪酬一福利费里了?
火星上的帆布鞋
于2023-03-22 15:45 发布 422次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2023-03-22 15:55
我明白,根据您的解释,您的步骤是:先从公司账户预付款给中石油公司,然后再等待中石油开出专票。下一步就是实现计提,也就是说将已预付的福利费收入计提到应付款工资薪酬的福利费里。这里,你需要根据会计准则和税法来做计提处理。首先要进行财务核算,核实计提环节所需的财务支出资金和专票收入,然后按照会计准则,将已经确认的福利费收入及时计提到相应的应付款工资薪酬的福利费中。
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我明白,根据您的解释,您的步骤是:先从公司账户预付款给中石油公司,然后再等待中石油开出专票。下一步就是实现计提,也就是说将已预付的福利费收入计提到应付款工资薪酬的福利费里。这里,你需要根据会计准则和税法来做计提处理。首先要进行财务核算,核实计提环节所需的财务支出资金和专票收入,然后按照会计准则,将已经确认的福利费收入及时计提到相应的应付款工资薪酬的福利费中。
2023-03-22 15:55:15

你好!
次月开发票,做两笔分录
1.计提
借管理费用一福利费,应付增值税一进项税,
贷应付职工薪酬…福利费
2.冲抵预付款
借应付职工薪酬…福利费
贷预付账款
2022-04-15 02:19:37

是的,会计分录是正确的。
2019-01-28 14:27:56

你好,如果是公司名字的发票,车也是公司名下的,您的分录是正确的。
2019-12-20 20:57:34

你好 ; 是的。 这个是 借管理费用一福利费,贷应付工资薪酬一福利费 借应付工资薪酬一福利费贷银行存款
2022-04-13 19:31:51
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