老师您好 公司销售医疗设备 营业执照经营范围没 问
同学,你好 只有一次,是可以的 答
老师:小规模外贸出口企业:2024年10月成立的,上一任 问
免税从 2025.9.2 备案完成当月起享受,一般不能追溯之前; 前任开 1% 发票不正确,需收回红冲后重开免税发票,同时更正对应会计分录和增值税申报 答
民办小学,1月份收到一笔教育局转款计划试点校膳食 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好!我有一份发票对方公司开错(没有发生交易 问
一开始做了费用的吗 答
老师:店铺报损:这样做分录行不行借:销售费用-报损65 问
您好,那其他应付款不是有余额了吗? 答

应交税费-应交增值税-销项税额余额期末需要转入税金及附加吗
答: 是的,销项税额余额期末需要转入税金及附加,以及应交税费和应交增值税。可以对比公式看下,弄清它们之间的关系,以便在实际操作中能够更加准确地预缴税款。
应交税费-应交增值税-销项税额(进项税额)期末有余额吗?应交税费-应交增值税-转出未交增值税期末有余额吗?
答: 销项税额和进项税额期末没有余额 如果当月有留底税额 转出未交增值税有期末余额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司前面的会计做的账应交税费全部都有期末余额,现在需要启用新账套,在录入期初数据时应该怎么做呀,应交税费一般不是没有期末余额吗?进项税额、已交税金、减免税款、销项税额、进项税转出、印花税、应交教育费附加和地方教育费附加都有余额
答: 你根据你们会计之前的期末数据作为你的建账的期初数,不要乱改 要把账衔接起来。 一般是进项 销项 进项转出 转出未交增值税没有余额 其他的有都是正常 的 你把账建好后如果要调整在新的账里调整
应交税费的科目,应交税费-应交增值税-进项税额,转出未交增值税,销项税额,进项税额转出,应交税费-未交增值税 哪些要结转 ,哪些月末没有余额,哪些月末是余额的?
老师本期进项税额有余额,那我期末结转是不是 借:应交税额-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额,金额为本期进项余额对么
老师,年末的时候需要进项销项余额清零吗? 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额吗?


紧张的冬日 追问
2023-03-22 11:11
良老师1 解答
2023-03-22 11:11