送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-11-23 10:02

借:应收账款   5 
贷:主营业务收入    
贷:应交税费-应交增值税-销项税额

三两事 追问

2017-11-23 10:08

那上个月做错的凭证需要怎么处理呀?

三两事 追问

2017-11-23 10:08

那上个月做错的凭证需要怎么处理呀?

方亮老师 解答

2017-11-23 10:10

不用处理, 编制老师写的分录即可。

三两事 追问

2017-11-23 10:33

好的,谢谢老师

三两事 追问

2017-11-23 10:33

好的,谢谢老师

方亮老师 解答

2017-11-23 10:43

不客气。

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相关问题讨论
同学你好 这个月红冲就可以了
2022-10-21 09:04:56
你好 借;相关科目 贷;应收账款 做这个调整分录
2018-12-13 19:36:57
您好,75吧                                
2017-07-27 09:33:34
你好,是什么原因造成的
2016-11-30 10:54:54
借:应收账款 5 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2017-11-23 10:02:51
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