- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,应当在注销之前就收回货款才是啊
2022-03-19 15:08:22
同学你好
这个结出来余额就可以了
2022-08-01 15:52:30
同学你好
这个月红冲就可以了
2022-10-21 09:04:56
你好,把相关科目余额结转到下一年作为期初数就是了
应付账款没有支付就用今年的资金支付
应收账款也是把余额结转到下一年,然后再收回款项
2020-02-27 21:54:19
你好 往来单位核对结算单出来了就可以账务处理 了,收到款时再做收款分款分录
2022-03-18 19:15:50
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