老师,你好,我想问一下,以前账面其他应收款张三余额25217.39.现在,张三往公司账户,打入40088。这笔分录应该如何处理

美满的衬衫
于2023-03-21 16:43 发布 248次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
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您好,这笔分录应该记账为“应收账款增加40088”,“银行存款增加40088”,“其他应收款减少25217.39”,这样可以将其他应收款和银行存款的总额统一计算。
2023-03-21 16:53:00
是 李四欠你单位的钱吗
2019-07-11 20:27:08
您好,是这样的,如果重叠了,你要合并各自客户和项目,然后同一个的话,可以其他应收和其他应付抵消
2022-04-07 00:00:15
你好,需要把应收账款,其他应收款收回。
然后把 应付账款,其他应付款 支付了
2022-11-03 19:13:47
你好,其他应付款,和其他应收款余额都是10万吗
2022-09-21 15:21:04
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