- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

可以的啊
2017-11-22 21:24:07

你好,把相关科目余额结转到下一年作为期初数就是了
应付账款没有支付就用今年的资金支付
应收账款也是把余额结转到下一年,然后再收回款项
2020-02-27 21:54:19

你好,没有工程结算收入这个科目有的是工程结算。
2022-04-08 10:48:36

你好,应收账款月末不要结转。
2019-07-10 10:44:00

同学你好,如果是账本上,上一年的账本摘要是结转下年;下一年新账本的摘要是上年结转;
2021-11-23 14:00:32
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