- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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可以的啊
2017-11-22 21:24:07
你好,把相关科目余额结转到下一年作为期初数就是了
应付账款没有支付就用今年的资金支付
应收账款也是把余额结转到下一年,然后再收回款项
2020-02-27 21:54:19
你好,没有工程结算收入这个科目有的是工程结算。
2022-04-08 10:48:36
你好,应收账款月末不要结转。
2019-07-10 10:44:00
您好,应收账款月末不需要结转的啊。
2017-03-12 19:45:49
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