之前的会计在计提应交增值税是错把1%的税率计成3%的税率,这种情况怎么调整?
毀若亦 ♡
于2023-03-21 15:45 发布 548次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-03-21 15:54
首先要想办法纠正该计算错误,应当把3%的税率减为1%,然后根据时间来决定你的处理方式。如果是跨期的,可以在未来的一定时期内将多计提的款项逐月抵扣。如果是在本期内,可以在本期结束时补差价或将多收税款退还给企业。
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首先要想办法纠正该计算错误,应当把3%的税率减为1%,然后根据时间来决定你的处理方式。如果是跨期的,可以在未来的一定时期内将多计提的款项逐月抵扣。如果是在本期内,可以在本期结束时补差价或将多收税款退还给企业。
2023-03-21 15:54:09

你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。
2025-03-03 22:22:59

你好,开票税率是1%,直接按1%计提,
2020-07-15 15:39:30

你好 没有申报的话 开不了16%税率的 而且你最好是问问税局 之前有学员也是这样情况 没做无票收入 当期开票出去 当月税局就监控到了 补交水费交滞纳金 还罚款了
2019-06-21 11:51:57

这个最好是给客户协商降税点不要开了,现在开还需要补税还需要写情况说明麻烦啊
2019-06-21 09:09:40
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毀若亦 ♡ 追问
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良老师1 解答
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