- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬。
借应付职工薪酬 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2017-11-22 16:31:30

过期,盘亏是这样处理
借;待处理财产损益 贷库存商品 应交税费(进项税额转出)
借;管理费用等科目 贷;待处理财产损益
需要做进项税额转出处理
2018-11-02 21:05:29

您好,您应当按出口处理,申报免抵退税。
2020-07-04 13:32:25

需要视同销售。按照含税的销售额乘以数量。送员工的。借应付职工薪酬。送给客户的。借销售费用。
2020-03-15 22:05:31

借:管理费用——存货损失
贷:库存商品
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2018-09-06 19:20:30
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