老师 当月做了无票收入 次月又开具了发票 次月有 问
您好,次月你把当月的无票收入减去上月申报的无票收入,按差额来申报 答
老师请问物业行业出新规预收的物业费也要先交增 问
2026 年起新规明确,预收物业费需在纳税义务时点全额申报增值税,不再分期 答
领导直接给我几张发票说对私发票我该怎么做账。 问
同学,你好 你问领导,是要报销吗?还是什么? 答
老师,个体户核定增值税3000元,怎么做分录。核定个 问
同学,你好 借:管理费用-增值税 3000 管理费用-个人所得税 1200 贷:银行存款 答
个人所得税汇算清缴,缴纳的税目是劳务报酬和特许 问
同学,你好 劳务报酬和特许权使用费在汇算清缴时被要求补充退税证明,通常是因为税务系统识别到相关收入存在退税申请,但预扣预缴环节的税款数据与实际扣除情况不匹配,需提供佐证材料以核实退税合理性。 答

管理费用-福利费应付职工薪酬-福利费汇算清缴是调整应付职工薪酬里的福利费,还是管理费用里的福利费
答: 你好,如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下,就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
老师,汇算清缴的职工福利支出是应付职工薪酬下福利费还是管理费用下的福利费啊?
答: 你好,是应付职工薪酬下的福利费
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我2024年有一笔福利费,当时直接做了 借 管理费用-福利费10900 贷 应付账款,10900, 未通过职工薪酬-福利费,即 借 管理费-福利费10900 贷 职工薪酬-福利费10900 借 职工薪酬-福利费10900 贷 应付账款10900,这个影响大嘛?所得税汇算清缴时职工福利费这10900还是要算进去?
答: 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
你好!申报企业所得税汇算清缴时 职工福利费金额指账套里应付职工薪酬 制造费用 管理费用 销售费用明细科目下的福利费之和吗?
福利费计入工资表的分录:借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金还是:借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金
发放中秋福利费:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金对于这个分录应付职工薪酬为什么要转入管理费用?
计提管理费用,2制造费用3,福利费,汇总之后计提一下借贷应付职工薪酬福利费5这样对吗,然后计提工资借管理5贷应付职工薪酬应付工资5然后计提福利费借应付职工薪酬福利5贷应付职工薪酬福5对吗










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