送心意

999

职称注册会计师

2023-03-21 11:44

你首先应该把这笔收入先分录到未开票的应收账款,然后等到下个月开票后,再分录到应收账款,并将相应金额从未开票的应收账款中转入现金。

爱笑的芹菜 追问

2023-03-21 11:44

原来如此,那为什么不直接分录到现金?

999 解答

2023-03-21 11:44

因为发票的出具时间可能会有延迟,当发票出具时,可能现金已经被用作其他用途,如果先分录到应收账款,可以避免现金流出时出现混乱。

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你首先应该把这笔收入先分录到未开票的应收账款,然后等到下个月开票后,再分录到应收账款,并将相应金额从未开票的应收账款中转入现金。
2023-03-21 11:44:22
同学您好! 对于本月采购原材料入库但下个月才收到发票和付款的情况,应暂估入库,会计分录为:借:原材料,贷:应付账款-暂估应付账款。待下月收到发票时,再冲回暂估,并按实际金额入账。对于加工商品本月发出但下月收款开票,应确认为应收账款,会计分录为:借:应收账款,贷:销售收入,下月收到款项后再冲销应收账款。
2024-03-07 16:20:41
借:发出商品 贷:库存商品 开票 借:应收账款      贷:主营业务收入             应交税费-增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-05-23 10:05:25
你好,将制造费用转入生产成本 借生产成本-制造费用转入 贷制造费用 然后根据完工产品情况,借库存商品 贷生产成本
2019-01-11 09:51:16
对该批原材料暂估入账,做会计分录: 借:原材料 贷:应付账款——暂估应付账款 下月初用红字做同样的分录予以冲回,待收到发票后按正常程序做账: 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款(或应付票据)
2019-01-20 08:16:07
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