老师好,我司老板得到准确消息:公司名下的土地即将 问
1. 征收款必须打到公司对公账户,不能直接打给老板或个人。 2. 一般不用开增值税发票(政府征地补偿不属于增值税应税行为),但要准备好协议、收款凭证等入账。 3. 原则上要求专款专用,有大致用途限制,但不是每一分钱都盯死;重点用于重建、设备、安置,不能随便分红、挪用。 答
现在开物业费,商业管理费都是开生产生活服务大类 问
物业费、商业管理费,都属于「现代服务 - 商务辅助服务 - 企业管理服务」大类,不是生活服务大类。 开票系统里选「现代服务」,别选「生活服务」,否则会报错且影响进项抵扣。 答
咨询老师,个人给公司提供服务咨询,他给公司开了票( 问
如果已经扣下,那就及时去交上;如果没有扣,钱付了,那也没有办法了,税务局查到会罚款的。 答
请问老师,当6月份开的发票,能抵扣5月份要报税的增 问
您好,不行的,因为报税所属期是五月份的,而开票的进项税额是六月的,是不能抵扣的。 答
老师你好,以前开经营租赁*汽车租赁,现在不让来这个 问
您好,是的,现在更新开票大类了 答
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老师,您好!支付上月已计提的房租是借:其他应付款-xx房东,贷:银行存款吗,计提本月房租借:管理费用-房租费,贷:其他应付款-xx房东
"跟自然人租房子作为办公室用,只有合同和银行付款凭证,到年底也拿不到发票,可以这样入账吗?刚开始分录借管理费用—房租 暂估5000贷 银行存款5000"
我们租了一间大办公室,然后又租了一半给其他单位,请问我们作为二房东,要怎么做结转成本分录呢?我们租的时候是做的 借 :管理费用-租赁费 贷:银行存款
老师如果是付办公室租金一般纳税人收到普票借:管理费用/办公费贷:银行存款如果是专票借:管理费用/办公费 应交税费/增值税/进项税额贷:银行存款老师是这样理解吗?




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无情的棒棒糖 追问
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2023-03-20 19:04