老师,您好!我们是纯外贸公司,出口成交方式是FOB,但是 问
收海运费发票 借:销售费用 — 运杂费 贷:应付账款 付美金时 借:应付账款 借 / 贷:财务费用 — 汇兑损益 贷:银行存款 差额:多付走汇兑损失,少付走汇兑收益。 答
老师,中国公司到国外开公司,和国内公司有交易,需要 问
你好,你这个公司是设立在国外吗? 答
米面制品行业,研发品控部,目前没有研发产品。但是 问
不属于研发费用 没有研发项目,只是生产配辅料,计入制造费用,不能加计扣除 答
您好,我公司研发一台设备,部分安装工作由外单位操 问
你好,计入设备的原值核算的这个 答
老师下午好,请问公司自己买菜煮饭,那这个费用入哪 问
你好,是的 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 答
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想问下之前我们公司买了用友财务软件,账做到2月份,从3月开始在其它代理公司记账,现在想拿回来自己做账报税,请问系统要怎么弄呢
我们是私立学校,现在打算购买财务软件,之前好几个月的账目都是用excel做的流水,凭证也只有费用报销单,没有分记账凭证,我现在应该怎么办
老师,我们之前是流水账,现在使用金蝶财务软件,老板的意思还是按照之前的流水账的方式做账,收付实现制的原则,但是实际操作中,我们开了100万发票,收到90万,差额的部分往来怎么体现出来呢?凭证改怎么做?
老师,我想问下:我们企业之前在财务管家做了1-3个月的账,现在又要转到其他财务软件上去做,我这个账套怎么弄?重新建一个?那之前1-3月的账怎么处理好




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