老师,请问对公账上5月份支付非公司员工的误工费需 问
同学,你好 是需要的 答
请问老师,如果销售方和购买方签订一个1元每吨的中 问
不行。账面、开票、申报均需按公允价值 4 元处理,账税必须一致,低价无合理理由会被税务核定调整。 答
公积金灵活就业人员在当地怎么缴纳 问
同学你好 你是哪里的 答
老师,我们的宿舍是租的,之前用买的新空调换下了当 问
你好,原来的旧空调折旧完了吗? 答
我们是协会组织,营业利润是-185141.05,工资是2551 问
您好,,是不是因为有纳税调整以后就是正数了,所以需要交税 答


老师。去年公司成本有预估的12万成本。本年在汇算之前拿发票过来冲这个12万成本可以吗,也就是说,汇算的时候不用补税,这样可以吗
答: 可以,但要确保发票是真实有效的,可开票额度足够,冲销的成本是合理的,也要让税务部门对冲销做出审查。
老师,12月份会收到一笔30%的预收款,大约300万,但是甲方要求开发票了,这样我们当年的利润就一下子多了300万,实际合同执行会在明年,成本也会发生在明年,我想问一下,我可以在12月份暂估一笔成本吗?如果在汇算清缴前能取得这部分成本的发票,暂估的成本可以税前扣除吗?
答: 你好,你这个理解的是可以的,可以暂估成本,只要在汇算清缴5月31号之前拿到成本发票,都是可以税前扣除的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我今年3月份计提了一笔200多万的成本,在年底了也收不回发票,估计钱也会退回来,这笔成本我可以在12月份冲销吗?那么本月成本就是个负数,这样会不会有税务风险。
答: 可以的,不会的,但是你看一下是不是需要交所得税。





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