甲公司为一般纳税人,税率13%,发生以下业务:(1)向乙公司销售A商品2000件,总价1000万,毛利率30%。给予乙公司10%的商业折扣,开具专票 (2)上述销售成立,乙公司退回商品400件,甲公司开具红字专票给乙公司 (3)甲收到退回商品,把其中一半作为福利发给职工 已知发票都合法,且可以抵扣,计算改月应缴纳的增值税
余伟彬
于2023-03-20 09:48 发布 452次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-03-20 09:59
根据你的描述,首先在(1)中,应征收增值税额为1000万乘以13%,即为130万;在(2)中,发生了退货,那么甲公司开具红字专票,退货金额应减去;在(3)中,发放福利,应征收个人所得税,税额按当月个税标准征收。综上,该月应缴纳的增值税总额为130万-(400件乘以单价),减去个人所得税额即为最终应缴纳的增值税
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根据你的描述,首先在(1)中,应征收增值税额为1000万乘以13%,即为130万;在(2)中,发生了退货,那么甲公司开具红字专票,退货金额应减去;在(3)中,发放福利,应征收个人所得税,税额按当月个税标准征收。综上,该月应缴纳的增值税总额为130万-(400件乘以单价),减去个人所得税额即为最终应缴纳的增值税
2023-03-20 09:59:58

非常好,这是一个棘手的问题。你觉得如何应答?
2023-03-16 18:00:07

您好,这个还有其他条件吗
2023-10-18 19:05:04

甲公司向乙公司销售A商品2000件,总价为1000万元,毛利率为30%,为了吸引乙公司的购买,甲公司开具了专用发票并且在发票上注明商业折扣,其中有10%的商业折扣。但是后来乙公司退回了400件,甲公司开具了红字专用发票,此外,甲公司收回一半商品后,将其作为福利发放给公司职工,以满足实际情况。根据税收法规,甲公司作为一般纳税人,有权受到13%的税率。
2023-03-14 18:21:47

,请计算该月应缴纳的增值税1000*90%*13%-1000*400/2000*90%*13%%2B1000*400/2000*90%*13%
2024-05-10 13:43:23
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