送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-20 09:24

请你详细介绍一下,你想怎样做账啊?

紧张的冬日 追问

2023-03-20 09:24

是的,每月的电费都是暂估的,本月的电费收到发票,我们应该如何处理呢?

李老师2 解答

2023-03-20 09:24

咱们先来看看本月的应收账款账户状况,确定这些电费属于已开发票,还是未开票款项,然后将电费按开票或未开票账户分别处理。如果是开票款项,则将该月的发票明细对应到应收账款的客户账户上。如果是未开票款项,则新增一张未开票账单,录入收到的电费发票信息,同时核对应收账款账户本月是否收到足额款项,并把实际收到的款项与未开票金额比较,如果有缺口,则要及时催收剩余款项。

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相关问题讨论
是的,每月的电费都是暂估的,本月的电费收到发票,我们应该如何处理呢?
2023-03-20 09:24:38
就是估多少冲多少,是对方发票开的也不多,然后红冲之后还是负数
2022-10-18 10:57:00
做相反分录是吗
2022-03-08 21:12:03
同学你好 对的 是这样做的
2022-03-17 10:20:43
同学,你好 5月份,需要先红冲,再暂估
2024-05-13 13:32:54
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