送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-20 09:24

请你详细介绍一下,你想怎样做账啊?

紧张的冬日 追问

2023-03-20 09:24

是的,每月的电费都是暂估的,本月的电费收到发票,我们应该如何处理呢?

李老师2 解答

2023-03-20 09:24

咱们先来看看本月的应收账款账户状况,确定这些电费属于已开发票,还是未开票款项,然后将电费按开票或未开票账户分别处理。如果是开票款项,则将该月的发票明细对应到应收账款的客户账户上。如果是未开票款项,则新增一张未开票账单,录入收到的电费发票信息,同时核对应收账款账户本月是否收到足额款项,并把实际收到的款项与未开票金额比较,如果有缺口,则要及时催收剩余款项。

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相关问题讨论
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2023-03-20 09:24:38
您好!是的,计入5月就可以了。
2018-06-07 14:41:37
你好,借原材料负数贷银存负数,然后做发票的
2018-12-05 17:53:22
之前借管理费用贷其他应付款吗?
2021-05-17 12:16:35
您好 请问您暂估时候分录怎么写的
2019-04-09 11:10:46
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